一、淳安縣殘疾人聯(lián)合會概況
(一)部門職責(zé)
1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權(quán)益,為殘疾人平等參與社會生活服務(wù)。
2、團結(jié)、教育殘疾人,遵守紀(jì)律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復(fù)、教育培訓(xùn)、勞動就業(yè)、托(安)養(yǎng)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
6、接待、處理殘疾人來信來訪。
7、承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織。
9、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其它工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,淳安縣殘疾人聯(lián)合會部門決算包括:局本級決算。
二、淳安縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、淳安縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計901.12萬元,與2018年度相比,收、支總計各減少129.76萬元,增長/下降12.59%。主要原因是:今年殘疾人生活和護理補貼此項資金支出沒有從本單位賬上支出,該項資金由縣財政直接撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)未通過本部門賬目,所以未體現(xiàn)出來這塊實際投入。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計901.12萬元;包括財政撥款收入796.56萬元(其中,一般公共預(yù)算727.32萬元,政府性基金預(yù)算69.24萬元),占收入合計88.4%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入104.57萬元,占收入合計11.6%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計901.02萬元,其中基本支出318.1萬元,占35.3%;項目支出582.92萬元,占64.7%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計796.56萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少138.48萬元,下降14.81%。主要原因是:今年殘疾人生活和護理補貼此項資金支出沒有從本單位賬上支出,該項資金由縣財政直接撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)未通過本部門賬目,所以未體現(xiàn)出來這塊實際投入。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出727.32萬元,占本年支出合計的80.72%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少129.82萬元,下降15.15%。主要原因是:殘疾人事業(yè)有些項目由縣財政直接撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政,這塊收入沒有在本部門賬面體現(xiàn),實際是增加的。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出727.32萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.31萬元,占0.04%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出2.45萬元,占0.34%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出696.89萬元,占95.82%;衛(wèi)生健康(類)支出4.94萬元,占0.68%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出22.73萬元,占3.12%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1108.77萬元,支出決算為727.32萬元,完成年初預(yù)算的65.60%,主要原因是殘疾人事業(yè)有些項目由縣財政直接撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政,這塊支出沒有在本部門賬面體現(xiàn),實際是增加的。其中:
一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成年初預(yù)算的100%。
教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)。年初預(yù)算為2.45萬元,支出決算為2.45萬元,完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為3.02萬元,支出決算為3.02萬元,完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為0.34萬元,支出決算為0.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為23.17萬元,支出決算為18.72萬元,完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為9.27萬元,支出決算為8.41萬元,完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為262.26萬元,支出決算為257.18萬元,完成年初預(yù)算的98.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位秉承勤儉節(jié)約的作風(fēng),節(jié)約開支。
社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為72.25萬元,支出決算為63.47萬元,完成年初預(yù)算的87.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位秉承勤儉節(jié)約的作風(fēng),節(jié)約開支,辦公設(shè)備購置、更新、修繕及軟件維護費項目開支減少明顯。還有就是人員變動較多,專職委員人員及工作經(jīng)費項目比年初預(yù)算支出明顯減少。
社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項)。年初預(yù)算為216.56萬元,支出決算為183.39萬元,完成年初預(yù)算的84.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因第二代殘疾人證到期,原計劃對持證殘疾人的等級進(jìn)行復(fù)評,但根據(jù)杭州市殘聯(lián)安排,此項工作暫緩實施,故殘疾評定和殘疾人證辦理經(jīng)費項目比年初預(yù)算支出明顯減少。
社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項)。年初預(yù)算為249.44萬元,支出決算為51.38萬元,完成年初預(yù)算的20.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼項目由縣財政直接撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政,這塊支出沒有在本部門賬面體現(xiàn),實際是按年初預(yù)算支出的。
社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款) 殘疾人體育(項)。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為19.93萬元,完成年初預(yù)算的99.65%。
社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為219.03萬元,支出決算為91.05萬元,完成年初預(yù)算的41.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省殘聯(lián)對第三代證換發(fā)的細(xì)則還沒有完全落實到位,故此塊經(jīng)費沒有支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為4.05萬元,支出決算為3.59萬元,完成年初預(yù)算的88.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員退休。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為1.35萬元,支出決算為1.35萬元,完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為25.03萬元,支出決算為22.49萬元,完成年初預(yù)算的89.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員退休。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預(yù)算為0.24萬元,支出決算為0.24萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出318.1萬元,其中:
人員經(jīng)費272.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;
公用經(jīng)費45.14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出69.24萬元,占本年支出合計的7.68%。與2018年相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出減少8.66萬元,下降11.12%。主要原因是:仁愛家園補助資金是2018年年底預(yù)算,2019年該項目納入到殘疾人之家項目中,為了避免重復(fù)支出,故原預(yù)算項目取消。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出69.24萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出69.24萬元,占100%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為113.84萬元,支出決算為69.24萬元,完成年初預(yù)算的60.82%,主要原因:一、仁愛家園補助資金是2018年年底預(yù)算,2019年該項目納入到殘疾人之家項目中,為了避免重復(fù)支出,故原預(yù)算項目取消;二、省級殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)試點工作經(jīng)費是2019年的新增項目,制定的扶持精準(zhǔn)康復(fù)政策門檻太高,能享受到該政策的殘疾人較少,由于沒有可借鑒的項目支出數(shù)據(jù),故出現(xiàn)預(yù)算項目與實際支出有較大出入,借鑒此項目預(yù)算執(zhí)行率較低的情況,本單位在2020年預(yù)算37萬元。其中:
其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。年初預(yù)算為14.10萬元,支出決算為6.30萬元,完成年初預(yù)算的44.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因省級殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)試點工作經(jīng)費是2019年的新增項目,制定的扶持精準(zhǔn)康復(fù)政策門檻太高,能享受到該政策的殘疾人較少,由于沒有可借鑒的項目支出數(shù)據(jù),故出現(xiàn)預(yù)算項目與實際支出有較大出入,借鑒此項目預(yù)算執(zhí)行率較低的情況,本單位在2020年預(yù)算37萬元。
其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項)。年初預(yù)算為99.74萬元,支出決算為62.94萬元,完成年初預(yù)算的63.10%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因仁愛家園補助資金是2018年年底預(yù)算,2019年該項目納入到殘疾人之家項目中,為了避免重復(fù)支出,故原預(yù)算項目取消。
(八)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為8.50萬元,支出決算為5.22萬元,完成預(yù)算的61.41%,2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位對“三公”經(jīng)費嚴(yán)格控制,故費用控制穩(wěn)中有降。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比持平;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.5萬元,占67.06%,與2018年度相比,增加0.80萬元,增長29.63%,主要原因是殘疾人事業(yè)工作量增加,助殘車使用頻率提高;公務(wù)接待費支出決算為1.72萬元,占32.94%,與2018年度相比,增加1.11萬元,增長185%,主要原因是為了促進(jìn)殘疾人事業(yè)的發(fā)展,兄弟縣市交流工作有所增加。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。減少的主要原因是今年沒有發(fā)生因公出國費用。
其中,全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為5萬元,支出決算為3.5萬元,完成預(yù)算的70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉,合理控制該項經(jīng)費的開支。
公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運行維護費支出3.5萬元,主要用于殘聯(lián)人事業(yè)所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
(3)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為3.50萬元,支出決算為1.72萬元,完成預(yù)算的49.14%。主要用于接待上級主管部門檢查工作以及兄弟縣市交流工作等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉,合理控制該項經(jīng)費的開支。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待29批次,累計174人次。
外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待相關(guān)費用;接待0人次,0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.72萬元,主要用于接待上級主管部門檢查工作以及兄弟縣市交流工作等支出。接待174人次,29批次。
(九)部門預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,淳安縣殘疾人聯(lián)合會組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目10個,共涉及資金6596.70萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的92.49%。組織對2019年度無障礙設(shè)施進(jìn)家庭配套經(jīng)費及個性化器具購置費等有關(guān)康復(fù)工作經(jīng)費、殘疾兒童搶救性康復(fù)等2個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金62.94萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的90.91%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(至少公開2個項目績效自評結(jié)果,附績效自評表)
淳安縣殘疾人聯(lián)合會在2018年度部門決算中涉及的績效評價項目已經(jīng)委托浙江淳安陽光聯(lián)合會計師事務(wù)所承擔(dān)具體績效評價業(yè)務(wù),由于此項工作涉及項目眾多,工作量巨大,需要充足的時間去完成,故目前還沒有出具項目績效自評結(jié)果。
3.財政評價項目績效評價結(jié)果(如有)。
本單位未開展以部門為主體的重點績效評價結(jié)果。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出45.14萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元,下降1.46%,主要原因是厲行節(jié)儉,嚴(yán)格控制此項開支。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額132.83萬元,其中:政府采購貨物支出130.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2萬元。授予中小企業(yè)合同金額20萬元,占政府采購支出總額的15.06%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,淳安縣殘疾人聯(lián)合會本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
9.項目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項):反映按工資總額2%計提職工教育經(jīng)費用于職工教育方面的支出。
14、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
15、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18、社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
19、社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出;
20、社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項):指反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出;
21、社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項):指反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出;
22、社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護理補貼(項):指反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出;
23、社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項):指反映殘疾人聯(lián)合會用于擦凈殘疾人體育方面的支出;
24、社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出;
25、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
26、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
27、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障局、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;
28、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規(guī)定、行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
29、其他支出(類)彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項):反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
30、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
附件:2019年淳安縣殘疾人聯(lián)合會決算公開.xls