一、淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
(一)部門職責(zé)
1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,為殘疾人平等參與社會(huì)生活服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人,遵守紀(jì)律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3、弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復(fù)、教育培訓(xùn)、勞動(dòng)就業(yè)、托(安)養(yǎng)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
6、接待、處理殘疾人來信來訪。
7、承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。
9、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其它工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算包括:局本級(jí)決算。
二、淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)901.12萬元,與2018年度相比,收、支總計(jì)各減少129.76萬元,增長(zhǎng)/下降12.59%。主要原因是:今年殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼此項(xiàng)資金支出沒有從本單位賬上支出,該項(xiàng)資金由縣財(cái)政直接撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)未通過本部門賬目,所以未體現(xiàn)出來這塊實(shí)際投入。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計(jì)901.12萬元;包括財(cái)政撥款收入796.56萬元(其中,一般公共預(yù)算727.32萬元,政府性基金預(yù)算69.24萬元),占收入合計(jì)88.4%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)0%;其他收入104.57萬元,占收入合計(jì)11.6%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計(jì)901.02萬元,其中基本支出318.1萬元,占35.3%;項(xiàng)目支出582.92萬元,占64.7%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)796.56萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少138.48萬元,下降14.81%。主要原因是:今年殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼此項(xiàng)資金支出沒有從本單位賬上支出,該項(xiàng)資金由縣財(cái)政直接撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)未通過本部門賬目,所以未體現(xiàn)出來這塊實(shí)際投入。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出727.32萬元,占本年支出合計(jì)的80.72%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少129.82萬元,下降15.15%。主要原因是:殘疾人事業(yè)有些項(xiàng)目由縣財(cái)政直接撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政,這塊收入沒有在本部門賬面體現(xiàn),實(shí)際是增加的。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出727.32萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.31萬元,占0.04%;國(guó)防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出2.45萬元,占0.34%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出696.89萬元,占95.82%;衛(wèi)生健康(類)支出4.94萬元,占0.68%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出22.73萬元,占3.12%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1108.77萬元,支出決算為727.32萬元,完成年初預(yù)算的65.60%,主要原因是殘疾人事業(yè)有些項(xiàng)目由縣財(cái)政直接撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政,這塊支出沒有在本部門賬面體現(xiàn),實(shí)際是增加的。其中:
一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成年初預(yù)算的100%。
教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.45萬元,支出決算為2.45萬元,完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.02萬元,支出決算為3.02萬元,完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.34萬元,支出決算為0.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為23.17萬元,支出決算為18.72萬元,完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.27萬元,支出決算為8.41萬元,完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為262.26萬元,支出決算為257.18萬元,完成年初預(yù)算的98.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位秉承勤儉節(jié)約的作風(fēng),節(jié)約開支。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為72.25萬元,支出決算為63.47萬元,完成年初預(yù)算的87.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位秉承勤儉節(jié)約的作風(fēng),節(jié)約開支,辦公設(shè)備購置、更新、修繕及軟件維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目開支減少明顯。還有就是人員變動(dòng)較多,專職委員人員及工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目比年初預(yù)算支出明顯減少。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為216.56萬元,支出決算為183.39萬元,完成年初預(yù)算的84.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因第二代殘疾人證到期,原計(jì)劃對(duì)持證殘疾人的等級(jí)進(jìn)行復(fù)評(píng),但根據(jù)杭州市殘聯(lián)安排,此項(xiàng)工作暫緩實(shí)施,故殘疾評(píng)定和殘疾人證辦理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目比年初預(yù)算支出明顯減少。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng))。年初預(yù)算為249.44萬元,支出決算為51.38萬元,完成年初預(yù)算的20.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目由縣財(cái)政直接撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政,這塊支出沒有在本部門賬面體現(xiàn),實(shí)際是按年初預(yù)算支出的。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款) 殘疾人體育(項(xiàng))。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為19.93萬元,完成年初預(yù)算的99.65%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為219.03萬元,支出決算為91.05萬元,完成年初預(yù)算的41.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省殘聯(lián)對(duì)第三代證換發(fā)的細(xì)則還沒有完全落實(shí)到位,故此塊經(jīng)費(fèi)沒有支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.05萬元,支出決算為3.59萬元,完成年初預(yù)算的88.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員退休。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.35萬元,支出決算為1.35萬元,完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為25.03萬元,支出決算為22.49萬元,完成年初預(yù)算的89.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員退休。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.24萬元,支出決算為0.24萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出318.1萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)272.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)45.14萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出69.24萬元,占本年支出合計(jì)的7.68%。與2018年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少8.66萬元,下降11.12%。主要原因是:仁愛家園補(bǔ)助資金是2018年年底預(yù)算,2019年該項(xiàng)目納入到殘疾人之家項(xiàng)目中,為了避免重復(fù)支出,故原預(yù)算項(xiàng)目取消。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出69.24萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出69.24萬元,占100%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為113.84萬元,支出決算為69.24萬元,完成年初預(yù)算的60.82%,主要原因:一、仁愛家園補(bǔ)助資金是2018年年底預(yù)算,2019年該項(xiàng)目納入到殘疾人之家項(xiàng)目中,為了避免重復(fù)支出,故原預(yù)算項(xiàng)目取消;二、省級(jí)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)是2019年的新增項(xiàng)目,制定的扶持精準(zhǔn)康復(fù)政策門檻太高,能享受到該政策的殘疾人較少,由于沒有可借鑒的項(xiàng)目支出數(shù)據(jù),故出現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目與實(shí)際支出有較大出入,借鑒此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低的情況,本單位在2020年預(yù)算37萬元。其中:
其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為14.10萬元,支出決算為6.30萬元,完成年初預(yù)算的44.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因省級(jí)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)是2019年的新增項(xiàng)目,制定的扶持精準(zhǔn)康復(fù)政策門檻太高,能享受到該政策的殘疾人較少,由于沒有可借鑒的項(xiàng)目支出數(shù)據(jù),故出現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目與實(shí)際支出有較大出入,借鑒此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低的情況,本單位在2020年預(yù)算37萬元。
其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為99.74萬元,支出決算為62.94萬元,完成年初預(yù)算的63.10%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因仁愛家園補(bǔ)助資金是2018年年底預(yù)算,2019年該項(xiàng)目納入到殘疾人之家項(xiàng)目中,為了避免重復(fù)支出,故原預(yù)算項(xiàng)目取消。
(八)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.50萬元,支出決算為5.22萬元,完成預(yù)算的61.41%,2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制,故費(fèi)用控制穩(wěn)中有降。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.5萬元,占67.06%,與2018年度相比,增加0.80萬元,增長(zhǎng)29.63%,主要原因是殘疾人事業(yè)工作量增加,助殘車使用頻率提高;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.72萬元,占32.94%,與2018年度相比,增加1.11萬元,增長(zhǎng)185%,主要原因是為了促進(jìn)殘疾人事業(yè)的發(fā)展,兄弟縣市交流工作有所增加。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。減少的主要原因是今年沒有發(fā)生因公出國(guó)費(fèi)用。
其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元,支出決算為3.5萬元,完成預(yù)算的70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉,合理控制該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。
公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元,主要用于殘聯(lián)人事業(yè)所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;2019年度,本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.50萬元,支出決算為1.72萬元,完成預(yù)算的49.14%。主要用于接待上級(jí)主管部門檢查工作以及兄弟縣市交流工作等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉,合理控制該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待29批次,累計(jì)174人次。
外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待相關(guān)費(fèi)用;接待0人次,0批次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.72萬元,主要用于接待上級(jí)主管部門檢查工作以及兄弟縣市交流工作等支出。接待174人次,29批次。
(九)部門預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目10個(gè),共涉及資金6596.70萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的92.49%。組織對(duì)2019年度無障礙設(shè)施進(jìn)家庭配套經(jīng)費(fèi)及個(gè)性化器具購置費(fèi)等有關(guān)康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)、殘疾兒童搶救性康復(fù)等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金62.94萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的90.91%。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(至少公開2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,附績(jī)效自評(píng)表)
淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)在2018年度部門決算中涉及的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目已經(jīng)委托浙江淳安陽光聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)具體績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),由于此項(xiàng)工作涉及項(xiàng)目眾多,工作量巨大,需要充足的時(shí)間去完成,故目前還沒有出具項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果(如有)。
本單位未開展以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.14萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元,下降1.46%,主要原因是厲行節(jié)儉,嚴(yán)格控制此項(xiàng)開支。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額132.83萬元,其中:政府采購貨物支出130.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2萬元。授予中小企業(yè)合同金額20萬元,占政府采購支出總額的15.06%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
13、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映按工資總額2%計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)用于職工教育方面的支出。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
18、社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
19、社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;
20、社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):指反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出;
21、社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):指反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出;
22、社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項(xiàng)):指反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出;
23、社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):指反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于擦凈殘疾人體育方面的支出;
24、社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出;
25、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
26、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障局、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;
28、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指反映按房改政策規(guī)定、行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
29、其他支出(類)彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
30、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
附件:2019年淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)決算公開.xls